管理评审会议计划

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管理评审会议计划(共9篇)(共9篇)

1.管理评审会议计划 篇一

做好管理评审贯彻体系文件

——最高管理者

根据工作计划安排,我中心于2013年12月04日组织召开了管理评审工作会议,围绕我中心管理体系的适应性、有效性和充分性与工作的质量、数量、效率、效益进行分析评价:

一、质量方针目标的适应性、有效性和充分性。

食品药品检验检测中心的任务是检验食品药品,保证食品药品的质量,其主要工作可归结为三个服务:

1、服务于人民群众饮食用药安全,这要求我们所有的检验活动都必须建立在科学的基础上,所有的检验活动不受任何来自商业、行政或其他压力的影响,客观公正地对检品做出评价与判断,保证检验结果的公正性和真实性。

2、服务于医药与餐饮业经济的健康发展,医药与餐饮业的健康发展离不开政府的支持,作为食品药品监管的基层技术支撑机构,食品药品检验检测中心应该在检验、科研等技术上对药品生产、销售企业与餐饮单位开展“帮、监、促”工作,帮助企业提高检验技术,采用科学的检测手段、对企业生产的产品进行监控,通过管理、技术的交流来促进“企检”的共同发展,达到双赢局面。

3、服务于食品药品监管的高效实施,在保障了人民群众饮食用药安全的同时促进医药与餐饮业经济的健康发展,也就是保证了食品药品监管的高效实施。因此我们作为食药监行业的技术支撑,应当继续坚持自己的质量方针,继续为食药监管提供坚实的技术保障。

要实现我们的质量方针,要求我们必须有一支作风过硬、技术优良、高素质的检验队伍,才能保证我们的检验质量,保证能为群众,为企业,为食品药品监管提供优质高效的服务。

以上情况表明我中心质量方针能充分的体现我中心的职能,适合时代发展的需要;质量目标能充分表达实现质量方针所需的条件。

二、透过人、机、料、法、环等要素的“两量两效”分析我中心服务能力的“三性”。

(一)人员方面

1、人员数量与素质:中心现有在岗职工9人。从职工学历学位结构来看:大学本科6人,大专2人,中专及以下1人,大专以上占总人数的66.7%;从专业技术人才来看:现有专业技术人员有9人,中级职称以上人员的比例为33.3%,其中,中级职称的3人,初级职称的6人。人员的数量与结构基本能满足当前的检测工作任务需要,中心现有检测技术人员,做到持证上岗,确保其具备签署检测报告的能力。

2、人员培训:中心建立了有效的培训制度,制定出培训计划,努力抓好业务学习和思想道德素质教育培训,加强业务技术培训,鼓励开展科研和业务自学,不断提高员工的技术水平与综合素质以满足当前工作的需要。对提高员工的技术水平与综合素质发挥了较大的作用,基本满足当前工作的需要。

我们在人员建设方面取得了一定的成绩,但离我所质量目标的要求还有差距,仍需引进一些专业的高素质人才。

解决方案:

1、人才的培养是一个经验的沉淀过程,办公室应对实现我所质量目标所需的人才类型进行分析,制定人才的短期、中期、长期培训计划,培养出适合我中心情况的有用人才。

2、人才是需要多方面的知识,开拓渠道,通过各种形式引进、交换人才,博采众长,共同促进食药检人才的培养。

(二)仪器设备方面

1、在仪器设备数量上:现有高效液相色谱仪2台、紫外分光光度计1台,分析天平3台等,暂时满足了化学药品、中藏药、食品等检验工作需要,但由于2010版中国药典高效液相色谱检测方法较多,根据检品量的预测,我中心高效液相色谱仪仍有缺口,两台岛津液相色谱仪需要及时配备必要部件,及时检定并启用。

2、仪器设备产生的价值:我中心现有的仪器大部分为进口产品,精度高、功能强、自动化程度高,提高了劳动生产率,能将大量人员从繁重的体力劳动中解放出来,让检验人员可以投入更多的时间去接受培训、学习,进行科学研究,从而进一步提高了技术水平,创造更多的价值。

(三)在服务供应保障方面

1、服务和供应品的采购。对供应商的资质及服务进行比对,确定资质及服务好的供应商,大大提高了服务与供应品的质量及维护的及时与可靠,基本上满足了检验工作需要。

2、服务和供应品的供给。实行常用品种设置一定的库存,做到随到随领,基本能满足检验工作的需要,但在基准物品品管理方面仍

欠缺。

(四)设施和环境条件方面

我中心暂无属于自己的检测场所,现有的检测及办公场所正如大家所说很难满足我中心的要求,实验室面积及实验室内硬件设施均限制了我中心能够开展的检测项目,新实验室大楼的建设正在办理“两证一书”环节,在新实验大楼建设完成之前将努力与主管部门沟通,尽可能解决目前业务用房紧张的局面。

希望大家在接下来的日子里能客服困难,严格按照我中心质量体系文件及两个《准则》的要求投入中心工作,作为西宁市食品药品检验检测中心的拓荒者,相信在大家的共同努力下,中心一定能迎来美好的明天。

2.管理评审会议议程2010 篇二

各部门:

为评价公司质量、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,达到持续改进和完善的目的,经公司研究决定,于2011管理评审会议。

一、参加评审会议的人员如下:

总经理、管理者代表、条线副总、部门负责人、内审员、员工代表

二、会议主持:李申总经理

三、会议议程:

(1)由相关部门负责人对本部门2011年来体系运行情况进行交流发言。(公用工程科、人事科、计划生产技术科)

(2)由副总经理唐秀东对2011年体系工作的开展情况及取得的效果向各位领导进行汇报。

(3)由总经理李申针对本次管理评审会议内容对体系工作提要求。

四、请出席评审会议的人员务必准时参加,体系审计科将进行考核。

管理办公室、体系审计科

3.管理评审会议记录【范文一】 篇三

鲍继声

会议地点

会议室

会议时间

2006-9-10

对本公司环境管理状况进行讨论和评价

总经理、管代、各部门主管

1、会议由总经理主持,总经理说:本公司自今年引进 ISO14001-2004 体系以 来,本公司制定了环境方针和环境目标,确定了企业的发展方向,并通过实 施体系使本公司的管理正在走向协作化、科学化,本次会议主要讨论目前所 定的环境方针和目标是否与本公司的发展想适应并讨论各部门报告。

2、会议讨论了品管部提供的“环境目标实现状况”针对年初制定的环境方针、环境目标是否适合公司目前发展方向,制定的目标是否具有可实现性,目前 达成状况如何,行政部经理对上述情况作了阐述; 会 议 内 容 3、会议讨论了商务部的顾客满意状况报告,自体系实施以来,本公司没有接到 投诉;没有因环境问题退货。 4、会议讨论了管代的内部环境审核报告;对开出的 1 项不合格报告的纠正措施 完成状况进行反馈,基本完成。

5、会议讨论了质量部的“管理方案”,本公司环境因素控制状况。

6、会议讨论了本公司自实施体系以来所采取的纠正措施、预防措施,认为本公

司做到了持续改进环境管理体系

通过对上述问题讨论认为:本公司环境管理体系符合本公司目前的规模、产品特 点,运行充分有效。

4.公司管理评审工作会议总经理讲话 篇四

公司管理评审工作会议总经理讲话 董事长、总经理:

管理评审工作是对公司质量工作的总结,或者是当公司的产品质量遇到重大异常,急需解决时,公司必须召集管理评审。今天,我们在这里召开的会议主题是去年一年来的质量工作总结。经过前两天的质量工作内审,结合去年的质量工作汇报,我们总结出我们去年的质量问题主要出在以下两个重要环节上:一就是供应商和外协加工。全年供应商问题共处理40次,其中外加工喷塑问题为5次。供应商问题对我司造成损失,共计20615元;二就是运输。全年发生运输问题84

次,合计损失约14710元。今年,我们狠抓了供应商的管理,尤其是外协加工厂商的管理。从外协加工厂商的评估抓起,注重了进料检验,逐步减弱了以供应商承担质量事故事后责任追究的检验方法,变为事前控制,取得了阶段性的成果,产品整体质量得到了提升。到目前为止,今年外协厂商只出现了一次批量质量问题,并且是在进料检验阶段就发现了,杜绝了我公司批量质量事故的发生。当然,这些成绩的取得离不开林董的正确指示和贺经理、杨经理等中、基层管理人员的共同努力。在此,我代表公司由衷地表示感谢。下一阶段,我们将狠抓如下四件工作:

一、首要重点是运输质量。这个工作也要从源头抓起,要评估运输公司。要抓运输过程管理。

二、关注过程质量。过程质量要抓三不放过。三不放过要是放过了,质量肯定是抓不好的;过程质量管理第二个关键就是细节。只有抓好了细节,质量肯定

会起来的。

三、对于影响质量问题的关键零部件进行技术改进,使之更趋完美。

5.管理评审会议计划 篇五

公司各级领导:

下午好,经过2个小时的会议讨论以及各部门发言,我觉得总的来说管理体系运行是充分的、适宜的、有效的。但同时也存在一定不足,需要会后进一步整改。

首先顾客满意度情况:2011年顾客满意度调查为94.6%,虽然符合了公司整体目标要求,但是通过顾客调查表及顾客日常反馈情况,还存在定的问题:宝钢对质量、价格、包装质量,富土特对价格,常州中钢对质量、价格和交货期,存在不同程度不满意现象。通过供销部与质管部与填写不满意客户的沟通,以上原因主要为如下情况:质量方面原因客户也不能完全确定,客户在熔炼过程中存在不稳定因素,现在也是在积极分析中。价格方面主要是2010年海绵钛下由市场转好,价格一路飙升,使得大多数客户纯利润降低,故提出价格问题。包装质量,是由于在我公司装运过程中出现的对桶的磕碰,对包装外观造成影响。交货期主要是2010年我公司受原料四氯化钛限制产量勉强供给销售,在交货过程中出现不均匀现象,一个大合同时尔交付很少,忽然又很多,对客户的计划排产造成潜在的影响。

其次,员工流动率2010年为3.3%,同样符合目标,但是离职的员工均为还原、蒸馏工序的老工人,其离开对公司来说是存在较大损失的,培养一名合格工人是要消耗很大成本的。如果因为不数量而造成一炉质量降级,损失就是几千元啊。我们的企划部门应该对员工流

动控制方面加大力度,减小流动率,保住骨干、留住人才。

针对以上问题希望公司各部门高度重视,积极整改,主要是以下几个方面:

1.2.3.4.5.6.供销、质量部门加大与顾客沟通力度和频次,对客户提出的问题及时反馈及时处理。质量部加紧对0B产品的控制,无限提高产品质量,无论客户要求是多么高,都要尽量满足。对客户提出的包装质量问题,生产部门与供销部门都应在各自环节严格把关,决不允许在出现类似反馈。对于价格,供销部门首先要严格控制进货渠道,把关进货价格,生产部门控制成本,争取在同行业我们价格降到最低。对于交货期,同样需要供销部门努力,使我们原材料及时供应,使生产库存有一定量,也让我们发货更加从容。企划部门应该想办法,更加深入了解我们员工在想什么,需要什么,在新的一年里让我们的工人有所依,有所靠,让员工把百盛当成家,我们百盛才能更上一层楼。

7.企划部要把持续改进项目整理安排好各部门各负其责,好让百盛成本持续降低,让我们在同行业更有竞争力。

其他目标完成情况我就不再一一细说,各负责部门不能沾沾自喜,新一年要对指标深度分析,分析影响因素,想提高措施,希望全体员工拧成一股绳,再接再厉,为百盛更大的发展而努力。

6.年度管理评审计划 篇六

新标准要求企业的质量方针和质量目标应受控,本软件设计贮存质量方针和质量目标的制定情况、修改情况的数据库。

质量目标的完成情况,质量管理人员可以在本软件中追踪质量目标的实施情况和质量方针的历史变动情况。

2. 编制内部审核年度计划

内部质量体系审核的年度审核计划应由企业最高领导审批,根据各项质量活动的实际情况、生产进度及重要性等来安排审核的顺序、时间、进度和频次。

内部审核年度计划一般有两种型式,一是按部门编制年度滚动计划;使企业所有部门在全年内轮审一遍。

另一种是集中一段时间,按企业生产过程或标准过程将企业整个体系审核一遍。

后一种情况多数用在企业准备外审时,先自己内部审核一遍。

本软件设计编制内部审核年度计划的功能即适用于按部门编制年度滚动计划;又适宜编制按过程集中审核的计划。

操作简单,使用方便,而且适宜动态显示计划的完成情况。

3. 编制审核日程安排

审核日程安排是一份可操作性极强的审核文件,本软件设计采用填表的型式来完成这项工作,质量管理人员在表单的提示下,填入什么时间,在什么部门,审核标准的什么条款,活动安排是什么内容等。

4. 编制检查内容和检查方法

编制检查内容和检查方法是内部审核的重要工作,也是现场审核的重要工具。

本软件可以协助管理人员编制审核检查表。

一般按标准条款都有一些固定的检查内容和检查方法,这些内容本软件都已经录入计算机,用户可以直接调用。

另外根据企业产品的特点,有些检查方法应另行规定,这部分内容需企业统一规定范围、方法,然后自己输入,本软件用户可以很方便的将这部分内容录入计算机,补充到检查内容和检查方法中去。

编制检查表时只需调用,使编制检查表的过程简单而方便。

5. 审核发现

审核发现是新标准增加的一项内容,审核中收集到的客观证据,经验证后可以作为审核证据,审核证据应根据审核准则进行确认符合与不符合项,来完成审核发现工作。

本软件设计“审核发现”的操作简单,客观证据经验证后变为审核证据不需重复录入,审核证据与审核准则进行确认时,只需点击不符合项,就可以完成审核发现的确认工作。

6. 编制审核报告

编制审核报告是内部审核的主要工作,本软件设计审核报告为直观的审核报告表格型式,用户只需按照表格提示填写部分内容,就可以完成审核报告的编辑工作,审核计划与审核报告中重复的部分内容,计算机自动拷贝过来。

7. 编制不合格报告、纠正措施报告

编制不合格报告、纠正措施报告是质量改进的重要工作,本软件设计不合格报告、纠正措施报告和纠正措施追踪同为一张表单,因为纠正措施报告中包含不合格内容的陈述,当只叙述不合格内容时就是不合格报告。

纠正措施追踪是追踪纠正措施的内容,所以本软件设计为同一表单,避免重复输入,而且使用方便。

8. 编制预防措施报告

同样本软件设计预防措施报告和预防措施追踪为同一张表单,用户可以直接使用。

9. 统计汇总

统计汇总是质量管理人员的一项重要工作,是寻找质量改进机会的重要分析方法,一个部门检查了几项内容,有多少不符合项;一个过程检查了几项内容,有多少不符合项;一个部门在整个体系中有多少不符合项,一个标准过程累计有多少不符合项,这些内容的统计,本软件瞬间就可以完成,可以减轻质量人员的劳动强度,避免统计错误,准确的发现质量改进的目标。

10. 管理评审和自我评价

管理评审在质量体系运行中是一项很重要的质量活动,是一种高层次的对质量体系的全面检查。

本软件可以贮存管理评审的输入、输出、和结论等内容,以便质量管理人员追踪管理评审结论中的改进措施。

自我评价是新标准给出的一种简便的质量体系测量方法,本软件设计可以非常容易的完成自我评价的分析工作。

11. 审核人员管理

企业应通过内部审核员培训,建立一支质量体系内部审核队伍,并建立内部审核员档案。

以便掌握审核人员的资质、经历、水平。

本软件可以辅助企业质量管理者进行审核人员档案管理和分组,以便审核人员合理搭配组建审核小组。

作为一名优秀的质量工作者,您在企业进行内部质量体系审核动态管理中,您可知道各部门在那些要素上有不合格现象?采取了那些纠正措施?实施的如何?整体水平怎样?质量体系是否运行正常?请您使用“ISO9001质量审核应用软件”,它将动态的帮助您管理企业整个质量体系的正常运行。

范文:

评审会议时间:12月10日

评审会议地点:三楼会议室

参加人数:站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员

评审内容:1、方针目标和程序的适应性,有质量负责人对达成目标情况做汇报,由站长就方针是否适用做总体评价。

2、管理和监督人员的报告

各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告;监督员九质量监督情况做出报告。

重点是质量监督员。

准备资料:监督情况报告,每个监督员准备资料,包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。

3、近期每部深部审核结果

内审组长就内审情况做汇报,内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。

准备资料:内审报告

4、纠正和预防措施

由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。

准备资料:纠正和预防措施报告,针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况,报告中应有发现不符合项的数量,类型、制定的整改计划以及整改后的.想过如何。

5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。

准备资料:能力验证及实验比对的情况报告,参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。

6、质量控制活动

技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。

准备资料:内部质量控制报告,内部使用标样考核、加标回收、做平行样;人员、方法、设备比对;等内部质量控制的情况,含计划、质量控制的评价。

7、客户反馈

办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。

准备资料:客户满意度调查的总结,根据客户满意度调查记录做统计。

8、抱怨

质量负责人针对客户的抱怨所采取的措施。

准备资料:客户抱怨情况的总结,包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。

9、人员培训

综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。

准备资料:年度培训总结,培训的执行情况包括已执行和未执行的计划,已执行的要有培训效果的评价,未执行的要有解释以及后续解决方法。

10、工作量和类型的变化

办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。

汇报各室副站长,质量体系建立以来本部门工作情况的总结,在质量体系运行中,有哪些问题需调整。

11、资源

综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源,如监测设备、辅助设备,涉及的人力资源需求情况,使用及需求情况的报告。

准备资料:资源需求的报告。

评审准备工作:各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料,再在管理评审时做口头发言,书面资料会后交资料管理员存档。

编制:审核:批准:

7.质量管理体系评审计划 篇七

1、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2、评审内容

a、内、外部质量审核情况。

b、纠正和预防措施实施效果。

c、过程控制的情况。

d、产品质量状况(包括重大质量问题)。

e、顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。f、质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

g、质量手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。

h、组织结构、管理职能是否合适和协调。

i、资源是否配置得当。

j、有无影响质量管理体系的变化环境。

k、改进的建议。

3、管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。

4、评审人员及分工

a、管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助。

b、各部门部长/主管参加管理评审。

5、管理评审的时间安排及地点

时间:2008年12月9日下午15时到16时30分。

地点:公司会议室

6、评审输入的准备

各部门/人员准备下列资料,并在12月6日前提交给总经理/管理者代表。由管理者代表提供的《质量管理体系运行情况总结报告》于12月10日提交总经理。

A、品管科

? 纠正和预防措施实施情况。

? 各车间质量统计分析报告(包括过程监控、重大质量事故、客户退货等情况)。? 品质异常处理、分析状况

? 产品改进的具体落实情况。

? 改进建议、部门质量目标达成及实施情况。

B、技术部

? 工艺技术情况及发展动态。

? 新产品开发情况。

? 检验标准文件执行情况。

? 改进建议、质量目标达成及实施情况。

C.办公室

◆ 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析。

◆ 全公司人员培训情况。

◆ 改进建议(包括员工合理化建议)、质量目标达成及实施情况。

D、销售部

◆ 服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等)。

◆ 本销售及市场分析(包括市场环境的变化等)。

◆ 合同的执行状况。

◆ 新产品开发建议。

◆ 运输服务现状与改进

◆ 改进建议、质量目标实施及达成情况。

E.生产科

◆ 各车间生产计划达成及产品报废情况。

◆ 生产过程质量控制情况。

◆ 现场5S管理实施及具体措施情况。

◆物料消耗、设备管理及现场工艺控制状况。

◆改进建议、质量目标实施及达成情况。

F、供应科

◆仓库管理(包括呆滞料处理,不良品等处理情况)。

◆合格供方考核评估情况。

◆.原辅材料、成品存储和防护中存在的问题

◆采购物料交期达成情况。

◆仓库物料盘存分析情况。

G.管理者代表

管理者代表会对各部门提交的报告进行分析,并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告“,内容包括:

◆ 公司总体质量方针、目标实施情况。

◆ 纠正与预防措施的落实情况和效果评价。

◆ 内部质量审核的总结、分析与评价。

8.管理评审会议计划 篇八

2012年6月份对沿海高速各收费站进行收费(监控)人员进行星级考试,检验收费(监控)人员对收费知识的掌握情况。试卷分为AB两套试卷,对各站留站的两个中队进行考试,考试人员签署沿海高速星级考试人员名单。考试结束后各站对试卷进行打分,成绩作为沿海高速收费监控人员日常考核成绩。希望通过此次考试情况掌握各站收费(监控)人员的业务知识水平,为建管处对各站进行星级管理提供好的帮助。

收费科2012年9月培训计划

2012年9月份对沿海高速各收费站进行收费(监控)人员进行星级考试,检验收费(监控)人员对收费知识的掌握情况。试卷分为AB两套试卷,对各站留站的两个中队进行考试,考试人员签署沿海高速星级考试人员名单。考试结束后各站对试卷进行打分,成绩作为沿海高速收费监控人员日常考核成绩。希望通过此次考试情况掌握各站收费(监控)人员的业务知识水平,为建管处对各站进行星级管理提供好的帮助。

收费科2012年12月培训计划

2012年12月份对沿海高速各收费站进行收费(监控)人员进行星级考试,检验收费(监控)人员对收费知识的掌握情况。为了减少对于绿通车辆的误收费情况发生,我沿海处在本次试卷中加大了试卷中绿通的题量,试卷分为AB两套试卷,对各站留站的两个中队进行考试,考试人员签署沿海高速星级考试人员名单。考试结束后各站对试卷进行打分,成绩作为沿海高速收费监控人员日常考核成绩。希望通过此次考试情况掌握各站收费(监控)人员的业务知识水平,为建管处对各站进行星级管理提供好的帮助。

收费科2013年1月培训计划

9.中心召开实验室管理评审会议 篇九

为保障中心质量管理体系的适宜性、充分性及有效性,确保管理体系持续满足中心工作的要求,保证检测工作质量。3月6日,我中心召开实验室质量体系管理评审会议。中心领导班子成员,实验室技术负责人、质量负责人以及质量管理科、理化检验科、微生物检验科、公共卫生科、职业病防制科、药械科、办公室等科室负责人和质量监督员、内审员参加了会议。会议由中心主任李开春主持。

会上,质管科对本中心实验室现场监督评审和本年度内部审核情况中存在的不符合项及其整改措施情况做了汇报,通报了各科室现存的主要问题,并提出相应的整改建议。各参会人员对工作中遇到的困难及问题进行了讨论。

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